CIRCULAR JULIO – PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS
Por la presente le recordamos que las obligaciones tributarias para este mes de Julio, son las siguientes:
Hasta el día 12:
Formulario INTRASTAT, de operaciones intracomunitarias, realizadas durante el mes de Junio.
Hasta el día 20:
– Declaración de I.R.P.F., retenciones de trabajadores, profesionales o agricultores, correspondientes al 2º Trimestre de 2017. Modelo 111.
– Declaración de retenciones sobre arrendamientos de bienes inmuebles urbanos, correspondiente al 2º Trimestre de 2017. Modelo 115.
– Declaración del pago fraccionado del I.R.P.F., correspondiente al 2º trimestre de 2017. Modelos 130 y 131 (Sólo personas físicas).
– Declaración de ventas de vinos y subproductos, para alcoholeras, correspondiente al 2º Trimestre de 2017. Modelo 521. (Solo si ha habido movimiento)(Obligatorio presentar por Internet).
– Declaración de I.V.A., correspondiente al 2º Trimestre de 2017. Modelo 303 y Modelo 340 (Para Empresas inscritas en el Registro de Devolución Mensual).
– Declaración del Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas, correspondiente al 2º Trimestre de 2017. Modelo 553.
– Declaración de operaciones intracomunitarias del 2º Trimestre de 2017. Modelo 349.
Hasta el día 25:
– Declaración del Impuesto de Sociedades, para aquellas Sociedades o Cooperativas que realizan el cierre de ejercicio con fecha 31-12-2016, Modelo 200.
Hasta el día 28:
– Depósito de Cuentas en el Registro Mercantil, para aquellas Sociedades que cierran el ejercicio al 31-12-2016.
Si tiene cualquier duda sobre este tema o desea que le ampliemos la información, no dude en contactar con nosotros en el 926 21 00 77 o en info@asesorialuishervas.com